审计项目询比公告
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由于标书代购需提供相应文件,因此需距购买标书截止时间3个工作日以上为宜。
正文内容
因工作需要,************有限公司经研究决定采用询比方式选聘中介机构对我公司内控及合规管理进行专项审计,有关事项公告如下: 一、项目名称 ************有限公司内控及合规专项审计 二、审计内容 检查公司本部及控股子公司各项内控制度是否规范、是否有效执行,检查公司合规管理工作情况及合规控制节点设置、作用发挥及风险防范应对等情况,针对上述事项提出审计专业建议。 三、机构选聘要求 *.须在**省国有资产监督管理委员会发布的省属企业审计业务会计师事务所备选库名单中; *.具有良好信誉和业绩,三年内没有违法违规及行业惩戒等不良记录; *.人员配备:审计项目负责人为注册会计师,熟悉国有企业内控及合规管理相关内容,具有省属企业相关审计经验; *.审计机构应在**个工作日内完成审计工作,出具符合相关要求的审计报告。 *.审计人员认真查阅相关审计资料,做好审计工作底稿编制并移交采购人,遵守保密规定。 四、报价文件递交截止时间 *.递交报价文件截止时间:****年*月**日上午**:** *.递交报价文件地点: *****南路***号************ 综合办公室*楼***室 联系人:姚林联系电话:***********
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