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深国际2024年度内控评价结果公示

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原公告地址:项目信息项目名称:深国际****年度内控评价项目编号:***OE*******招标段/包标段/包名称:深国际****年度内控评价标段/包编号:***OE*******/**成交内容公示开始时间:****-**-** **:**成交内容:一、业务事项 根据**联交所对上*公司规定以及公司管治要求,甲方委托乙方对**国际控股有限公司(以下简称“深国际”)及其附属公司(不含深高速)****年度内部控制设计与运行的有效性进行审计。 二、审计范围与审计目标 *.审计范围:甲方截至****年**月**日的内部控制。 *.审计目标:乙方对深国际及其附属公司(不含深高速)****年度内部控制设计与运行的有效性发表审计意见。特殊事项说明:附件:成交结果信息成交人名称:***泓毅会计师事务所(普通合伙)成交价格(元):******

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