德阳市旌阳区应急局2023年度预算执行及其他财政收支情况审计结果公告
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******应急局****年度预算执行及其他财政收支情况审计结果公告 根据《中华人民**国审计法》有关规定,******审计局派出审计组,于****年*月**日至****年*月**日,对******应急管理局(以下简称区应急局)****年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下: 一、基本情况 区应急局为***政府正科级工作部门,加挂******安全生产委员会办公室牌子,代管******防震减灾和应急服务中心和***应急管理综合行政执法大队。****年部门预算收入总计****.**万元,支出总计****.**万元,其中:基本支出***.**万元,项目支出***.**万元。****年部门决算收入总计****.**万元,本年支出总计****.**万元。截至****年末,货币资金*.**万元,其中银行存款*.**万元。 审计结果表明,区应急局提供的财务会计资料基本真实地反映了单位财政收支状况,编制预决算报表和报告基本符合区财政相关规定,预算执行基本符合《预算法》等相关法规规定,核算工作基本按会计基础工作规定开展。但在审计中也发现,区应急局在部门预决算编制执行、贯彻落实过紧日子要求、执行财经纪律和预算绩效管理等方面还存在一些问题,应予纠正和改进。 二、审计发现的主要问题 (一)部门预决算编制执行方面。编制执行防震减灾助理员补助项目预算不合理;部分项目预算编制不符合实际需求,预算执行率偏低;部分项目支出预算未能按照经济分类细化至款级,导致发生无预算支出问题。 (二)贯彻落实过紧日子要求方面。培训费管理不规范,培训未报相关部门审批;委托业务培训费用标准不细化,报账资料不完善;列支项目费用预存电费、油费。 (三)执行财经纪律方面。未按规定清理往来款,结余资金未按规定上缴;资产核算管理不规范;完工项目未及时办理竣工决算,未计入固定资产;盘亏固定资产未及时处理;会计核算不规范,部分科目使用错误。 (四)预算绩效管理方面。部分项目绩效评价未设置指标或设置指标不合理。 三、审计处理意见及建议 对本次审计发现的问题,***审计局已依法出具审计报告并明确了整改要求。从加强预算管理、落实过紧日子、严肃财经纪律和强化项目绩效管理等方面提出了审计建议。审计机关将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。
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