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2022年度区本级财政预算执行及决算草案编制审计结果

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****年度区本级财政预算执行及决算草案编制审计结果 根据《中华人民**国审计法》第十九条的规定,区审计局对****年度区本级财政预算执行及决算草案编制情况进行了审计。 一、基本情况 ****年区财政决算草案编报一般公共预算收入******万元、政府性基金收入******万元、国有资本经营预算收入****万元、社保基金收入*****万元。编报一般公共预算支出******万元、政府性基金预算支出******万元、国有资本经营预算支出****万元、社保基金预算支出*****万元。社保基金上年末滚存结余*****万元,年末滚存结余****万元。 二、审计发现的主要问题 (一)采购预算编制审核把关不严。 (二)无预算、超预算安排支出。 (三)往来款项清理处置不及时。 (四)财政支出绩效评价的结果运用效果不佳。 (五)收回的结转结余资金核算不规范、安排使用不及时。 (六)决算(草案)编报数字不准确。 (七)项目推进缓慢,未及时发挥资金使用绩效。 (八)个别项目未按设计方案实施。 (九)超进度拨付工程款**.**万元。 (十)个别项目虚假委托项目实施单位。 (十一)项目合同变更程序不完善。 (十二)个别项目未及时办理竣工决算。 (十三)个别项目欠付工程款***.**万元。 (十四)个别项目未申报绩效目标。 (十五)招投标管理不规范。 三、审计处理情况和建议 上述问题,区审计局已依法出具了审计报告,并针对问题提出了规范预决算编制工作,强化预算及执行管理,防范化解财政风险管理等方面的建议。 四、审计发现问题的整改情况 对审计发现的问题,区财政局及相关部门正在组织整改。具体整改结果由区财政局向社会公告。

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