隆昌市残疾人联合会2022年度预算执行及其他财政收支情况审计结果
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根据《中华人民**国审计法》第十八条的规定,***审计局派出审计组对***残疾人联合会(以下简称*残联)****年度预算执行及其他财政收支情况进行了就地审计,现将审计结果公告如下: 一、基本情况 *残联****年预算总额为*******.**元,当年预算支出为*******.**元,预算执行率***%。 二、审计发现的主要问题 (一)部门预决算编制方面 *.决算草案中部分科目年初预算数与预算编报数不一致。 *.决算草案中部分经济分类科目编报数与财务账不一致。 (二)贯彻落实过紧日子要求方面 差旅费、会议费、培训费预算未压减。 (三)财务管理方面 *.*个政府采购合同未在合同签订*个工作日内公告。 *.*个项目政府采购意向公开时间晚于采购活动开始前**日。 *.会计核算不准确,涉及金额*****.*元。 *.住房公积金缴存不及时,涉及金额*****元。 (四)预算绩效管理方面 ****名残疾人家庭医生康复增值签约服务未体现个性化需求,资金使用绩效不佳。 三、审计处理及整改情况 对审计发现的问题,***审计局已依法出具了审计报告。具体整改结果由*残联向社会公告。
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