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咸丰县财政局2023年度会计和评估监督检查结果公示

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根据省财政厅工作要求和《***财政局****年度会计和评估监督检查方案》的要求,***财政局组织检查专班对***人民医院、***应急管理局、***黄金洞乡人民政府、***水务建设投资有限公司*家单位开展了会计和评估监督检查。 检查结果表明,被检查单位会计核算较为规范,较好地执行了各项财经法纪,但在检查中也发现了部分单位在会计基础工作、会计核算、资产管理、政府采购等方面仍然存在一些问题:一是会计基础工作薄弱。部分单位财务报销手续不完善,支出事项签字不完整,往来资金长期挂账未处理,工会经费未单独设置账簿。二是资产使用管理不规范。未按规定进行资产核算,亟需加强固定资产日常管理。三是内部管理制度不完善,执行内部管理制度不严格不彻底。四是政府采购制度执行不到位,采购合同未按要求进行公示。 针对检查发现的问题,*财政局在书面征求被检查单位意见的基础上,依法依规依程序下达了整改通知书并要求被检查单位将问题整改情况报*财政监督管理中心。

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