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山东科技大学2024年审计服务项目<[2398910]>

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项目信息 项目名称 **科技大学****年审计服务项目 项目编号 SDGP*********************_A 计划编号 ***********************_******** 是否拆包 否 包号 A 预算总金额(元) ******.** 联系人 孟老师 联系电话 服务方式 按项目 服务地址 **省******前湾港路***号 付款条款 乙方提供服务后,经双方验收合格之日起**个工作日内甲方向乙方支付全部款项。 采购方式 定点竞价 需求信息 序号 品目 报价方式 标的金额(元) * 审计服务 计件收费 **********.** 服务要求: 内控评价内容要求:内部控制目标主要为保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高**配置和使用效益。内部控制审计范围包括但不限于以下内容:(*)预算管理;(*)收支管理;(*)政府采购管理;(*)资产管理;(*)建设项目管理;(*)合同管理。内控审计目标即从这*个要素着手,审核学校是否建立健全了内控体系,是否按照内控体系规定执行;内控体系是否能实现内控的目标,形成内控评价报告。 风险评估要求:根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求,在现行内控制度基础上,根据实际情况梳理、更新学校各类经济业务流程,对发生变化的经济业务环节进行更新,确定经济活动新增的潜在风险点,合理分析风险成因和风险等级,制定对应的风险防控策略,以此为基础改进内控制度执行方式,从而督促相关部门认真落实内控制度,合理回避经济活动风险。供应商应于****年*月**日之前提交审计报告。 成交供应商 成交供应商 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙)**分所 联系人 路燕 联系电话 最终报价(元) *****.** 供应商报价详情 序号 供应商 报价(元) * 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙)**分所 *****.** * 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ******.** * 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ******.** * ************** ******.** * **天泽会计师事务所有限公司 ******.** * 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) ******.** 系统内置意见 最低价成交。

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