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绍兴市市级部门2022年预算执行情况专项审计结果

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正文内容

根据《中华人民**国审计法》的规定,***审计局于****年*月**日至*月**日,对*级部门****年预算执行情况进行专项审计,重点审计了***应急管理局、***交通运输局、***机关事务服务中心和***人民政府金融工作办公室(以下分别简称*应急管理局、*交通运输局、*机关事务服务中心、*金融办)*个部门,现将审计结果公告如下: 一、基本情况及审计评价意见 审计结果表明,*级各部门预算管理不断加强,预决算编报基本真实完整,预算调整和追加经财政部门批准,预算按要求在单位网站上公开,财务处理基本符合政府会计准则的规定。 二、审计发现的主要问题 (一)预算管理不够精细。*交通运输局*个项目预算执行率低于**%;***机关后勤保障中心利息收入和房租、***交通运输行政执法队结余资金未及时上缴财政。 (二)公务支出欠规范。*应急管理局及***应急管理行政执法队****年租车事项未报*机关事务服务中心批准;*机关事务服务中心、***交通运输行政执法队个别差旅费报销超标准;*金融办购买档案整理服务未列入政府购买服务预算。 (三)往来款未及时清理。***机关后勤保障中心未及时 清退涉企保证金。 (四)无形资产未及时登记。*应急管理局信息化项目未及时登记无形资产。 三、审计建议 针对本次审计发现的问题,***审计局已依法出具了审计报告,并提出了如下审计建议:一是科学编制预算,加强部门预算管理;二是健全制度体系,强化单位内部控制;三是规范政府采购,加强项目支出管理;四是提升管理水平,加强下属单位监管。 四、审计发现问题的整改情况 ***审计局已对审计发现的问题作出处理,列入整改清单进行销号管理,并进行督促整改。*级有关部门对审计发现的问题和提出的审计建议高度重视,进行了对照检查,并采取相关措施进行了整改。

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