隆昌市公路养护段2023年度预算执行和其他财政收支情况审计结果
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根据《中华人民**国审计法》第十八条的规定和*委审计委员会审议同意并经*政府批准的****年审计项目计划安排,***审计局派出审计组对***公路养护段****年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下: 一、审计发现的主要问题 (一)工会经费超预算支出*.*万元 (二)往来款清理不及时 (三)超支挂账 (四)结转结余资金三年以上未清理 (五)未及时支付民营企业工程款 (六)应退未退质量保证金及投标保证金*.**万元 (七)固定资产管理未落实具体责任人 (八)差旅费报销不规范 二、审计处理及整改情况 对审计发现的问题,***审计局已依法出具了审计报告,提出了审计建议,***公路养护段正在积极整改,具体整改情况由其向社会公告。
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